為加強(qiáng)審計(jì)成果運(yùn)用,促進(jìn)審計(jì)整改工作,集團(tuán)公司于6月3日下午在1201會(huì)議室召開(kāi)審計(jì)整改推進(jìn)會(huì),集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)尚總、桂總、趙總、伍總,審計(jì)事務(wù)所于所長(zhǎng)、孫經(jīng)理及審計(jì)風(fēng)控部、財(cái)務(wù)部、新區(qū)地產(chǎn)、康嘉實(shí)業(yè)有關(guān)同志參加。
會(huì)上,胡永勝首先匯報(bào)了2020年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)的總體情況。接著針對(duì)難以整改的7個(gè)事項(xiàng),由審計(jì)風(fēng)控部陳陶濤一一提出,各責(zé)任部門(mén)進(jìn)行相關(guān)情況的解釋,分管領(lǐng)導(dǎo)提出具體整改要求。各部門(mén)、各子公司紛紛表示會(huì)后將嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)要求,盡快整改到位。
最后,尚總要求:(1)集團(tuán)上下要充分認(rèn)識(shí)到審計(jì)整改的重要性和必要性,將落實(shí)審計(jì)整改與推動(dòng)改革創(chuàng)新、完善內(nèi)部控制相結(jié)合;(2)各部門(mén)、各子公司要制定整改方案,列明整改任務(wù)和整改措施,明確時(shí)間安排,及時(shí)進(jìn)行整改;(3)審計(jì)風(fēng)控部要做好審計(jì)整改的督促工作。
(審計(jì)風(fēng)控部 陳陶濤)