7月16日下午,財(cái)務(wù)審計(jì)部部長王彩霞在集團(tuán)1201會(huì)議室主持召開2018年度績效考核專項(xiàng)審計(jì)整改動(dòng)員會(huì),針對(duì)審計(jì)報(bào)告披露出的相關(guān)問題,對(duì)下一步整改工作的落實(shí)與推進(jìn)做出安排部署。財(cái)務(wù)審計(jì)部全體人員及康嘉實(shí)業(yè)曹宇同志參加了此次會(huì)議。
會(huì)上,王彩霞部長通報(bào)了2018年度績效考核專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告的情況,并重點(diǎn)指出了審計(jì)過程中存在的如個(gè)別事項(xiàng)審批手續(xù)不全、部分關(guān)聯(lián)方往來款不一致、存在庫存現(xiàn)金余額超過限額規(guī)定、部分子公司財(cái)務(wù)核算不規(guī)范等問題,全體與會(huì)人員就存在的問題進(jìn)行了討論,相關(guān)負(fù)責(zé)人員就審計(jì)整改工作進(jìn)行了表態(tài)。針對(duì)這些問題,王部長提出以下幾點(diǎn)要求:一是進(jìn)一步理順審計(jì)整改工作機(jī)制,按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則,確定整改措施,限期整改;二是完善審批流程,堅(jiān)決杜絕手續(xù)不齊全付款情況發(fā)生;三是加強(qiáng)庫存現(xiàn)金管理,嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金不超限額規(guī)定;四是加強(qiáng)借款管理,對(duì)因公借款的,嚴(yán)格執(zhí)行公司借款審批流程,對(duì)存在前款未清人員,不允許再次借款,對(duì)超過六個(gè)月仍然未還款的人員,從其工資中扣款回款項(xiàng)。
本次會(huì)議強(qiáng)調(diào)了加強(qiáng)審計(jì)整改是審計(jì)監(jiān)督的重要環(huán)節(jié),對(duì)于規(guī)范集團(tuán)財(cái)務(wù)制度具有重要意義。會(huì)議最終就下一步審計(jì)整改落實(shí)工作達(dá)成以下共識(shí):第一,壓實(shí)責(zé)任,各總賬會(huì)計(jì)要高度重視,將問題責(zé)任到人,制定有效措施在8月底前整改到位;第二,嚴(yán)肅問責(zé),對(duì)于整改問題處理不及時(shí)、不徹底的人員進(jìn)行相應(yīng)處罰;第三,協(xié)調(diào)配合,打通各部門間的溝通壁壘,以問題為導(dǎo)向建立長效機(jī)制,從根本上規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
財(cái)務(wù)審計(jì)部
宋彩琴